尊敬的各位同事:
为进一步加强本单位财务管理,规范各项经济活动,提高资金使用效益,根据年度工作计划安排,经领导研究决定,将于近期开展一次全面的内部审计工作。现将有关事项通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在全面了解和掌握单位财务运行状况,检查是否存在违反财经纪律的行为,评估内部控制制度的有效性,并提出改进建议,以促进单位健康稳定发展。
二、审计范围
此次审计将涵盖单位近两年来的所有财务收支记录及相关业务活动,包括但不限于以下方面:
1. 财务报表的真实性与准确性;
2. 各项费用支出是否符合规定;
3. 固定资产管理情况;
4. 内部控制体系执行效果;
5. 其他需要核查的内容。
三、审计时间
具体开始时间为本月下旬,预计持续两周左右。请各部门提前做好准备,积极配合审计小组的工作。
四、参与人员
由审计部门牵头组织专业团队负责实施本次审计任务。同时邀请相关部门负责人列席会议,共同探讨解决发现的问题。
五、注意事项
1. 所有涉及审计材料必须真实完整地提供给审计组;
2. 在审计过程中,请保持正常办公秩序,不得故意拖延或隐瞒相关信息;
3. 对于审计中发现的问题,应及时整改落实到位。
希望全体职工能够高度重视此次审计工作,将其作为提升自身管理水平的重要契机。我们相信,在大家共同努力下,一定可以顺利完成这次审计任务,为推动单位持续健康发展做出积极贡献!
特此通知。
XXX单位
日期:XXXX年XX月XX日
以上就是关于本次内部审计的通知,请各位知悉并按照要求配合完成相关准备工作。如有疑问,请随时联系审计办公室工作人员。
谢谢大家的理解和支持!
注:上述内容仅为示例性质,并非实际文件,请根据实际情况调整具体内容。